Adicione ou retire o VAT de qualquer montante. Suporta as taxas de VAT do Reino Unido de 20%, 5% e 0%.
Escolha a direção
Selecione "Adicionar VAT" para encontrar o preço bruto a partir de um montante líquido, ou "Retirar VAT" para extrair o preço líquido e a parcela de VAT de um valor bruto num recibo ou fatura.
Introduza o montante
Escreva o valor relevante — preço líquido (para adicionar) ou preço bruto (para retirar). São aceites decimais, arredondados ao cêntimo mais próximo no resultado.
Selecione a taxa de VAT
Escolha 20% (taxa normal), 5% (taxa reduzida) ou 0% (taxa zero). A maioria dos itens usa 20%. Use 5% para contas de energia doméstica e certas instalações de eficiência energética.
Leia o detalhe
Veja o líquido, o VAT e o bruto lado a lado. Copie os valores diretamente para o software de contabilidade, faturas ou pedidos de reembolso de despesas.
Verifique o limiar de registo
Se o volume de negócios da sua empresa se aproxima de £90,000 em qualquer período contínuo de 12 meses, registe-se para VAT antes de ultrapassar o limite. O registo tardio gera penalizações e VAT retroativo devido.
See 20% VAT applied to common amounts.
UK VAT registration is mandatory above £90,000 turnover. Voluntary below. Here's the threshold, when to register, the Flat Rate Scheme, MTD VAT rules and how to deregister if turnover falls
What happens after you submit your Self Assessment return — refunds, balancing payments, amendments, HMRC enquiries, the SA302 for mortgages, and the 5-year record-keeping rule
Making Tax Digital for Income Tax (MTD ITSA) starts April 2026 for £50k+ self-employed and landlords. Here's what it means, when it applies to you, the software requirements and how it changes Self Assessment forever.
Disclaimer: All results are estimates for guidance only and do not constitute financial, tax or legal advice. Always consult a qualified professional.